問題已解決
我想問問,當(dāng)月的進項發(fā)票也沒認證和抵扣,也沒有做任何記賬,到了次月才做認證和抵扣和記賬,請問這個會計憑證的分錄怎么寫呀!



借庫存商品或者是管理費用等,
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,
貸、應(yīng)付賬款
2023 04/06 22:40

84784974 

2023 04/06 22:43
如果上個月購物款已打,發(fā)票次月到,分錄怎么寫呢

84784974 

2023 04/06 22:44
在嗎老師?

郭老師 

2023 04/06 22:45
你好,借預(yù)付賬款,貸銀行
借庫存商品
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項
貸預(yù)付賬款

84784974 

2023 04/06 22:46
不需要寫暫估是嗎

郭老師 

2023 04/06 22:46
不需要的
沒有做到

84784974 

2023 04/06 22:48
那服務(wù)業(yè)可以享受加計抵減,那分錄又怎么寫老師!

郭老師 

2023 04/06 22:49
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除,
貸營業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費,未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除

84784974 

2023 04/06 22:50
好的!謝謝老師!

郭老師 

2023 04/06 22:51
不用客氣
工作愉快
