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老師你好,跨年度少計提增值稅0.22 實際已經(jīng)繳納了,這個要怎么調(diào)整



這個直接記到營業(yè)外收入就行。你這個是不是尾插產(chǎn)生的?是就這樣處理。
2023 03/30 10:13

84785002 

2023 03/30 10:22
分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入?

玲老師 

2023 03/30 10:24
這樣處理就正確了。

老師你好,跨年度少計提增值稅0.22 實際已經(jīng)繳納了,這個要怎么調(diào)整
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