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問題已解決

老師 ,我每次收到發(fā)票的進(jìn)項稅都記待認(rèn)證進(jìn)項稅,等計算出增值稅了比如1萬,銷項是3萬。,要認(rèn)證的進(jìn)項是2萬, 該怎么做分錄呢

84784971| 提問時間:2023 03/29 16:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
認(rèn)證的時候借進(jìn)項貸,待認(rèn)證進(jìn)項。
2023 03/29 16:44
84784971
2023 03/29 16:45
借,, 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 2萬,貸待認(rèn)證進(jìn)項2萬 這樣嗎
玲老師
2023 03/29 16:52
是的,您的分度是正確的。
玲老師
2023 03/29 16:52
是的,您的分錄是正確的。
84784971
2023 03/29 16:52
然后再怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
玲老師
2023 03/29 16:53
然后就是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了。
84784971
2023 03/29 16:54
借 銷項3萬,待進(jìn)項2萬,增值稅(轉(zhuǎn)出未交)1萬, 借增值稅(轉(zhuǎn)出未交)1萬,待應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬
84784971
2023 03/29 16:55
老師,您幫忙看下, 這里一點(diǎn)也不會
玲老師
2023 03/29 17:02
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有帶帶認(rèn)證期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有帶認(rèn)證進(jìn)項。只結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項。
84784971
2023 03/29 17:07
老師 比如上個月做的待認(rèn)證進(jìn)項1萬本月要認(rèn)證了, 怎么做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項)1萬, 待應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項)1萬,這樣嗎
玲老師
2023 03/29 17:20
這個分錄是正確的,沒有錯誤。
84784971
2023 03/29 17:21
還有個待抵扣進(jìn)項稅,這個又是什么意思
玲老師
2023 03/29 17:35
因?yàn)闆]有認(rèn)證才計入這個科目。
84784971
2023 03/29 18:03
沒有認(rèn)證不是記錄待認(rèn)證進(jìn)項嗎
玲老師
2023 03/29 18:05
你好 對??沒有認(rèn)證是記錄待認(rèn)證進(jìn)項
84784971
2023 03/29 18:10
莫非認(rèn)證好了再記到待認(rèn)證?
玲老師
2023 03/29 18:11
沒有認(rèn)證的記入待認(rèn)證。認(rèn)證后計入進(jìn)項科目。
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