問題已解決
老師,我們是建筑公司,簽了100萬的合同,甲方給付60萬工程款,剩下40萬直接付了這個工程的農(nóng)民工人工費了,我們開了100的發(fā)票,我們怎么平賬?



同學(xué),你好
借:管理費用-勞務(wù)費40
貸:其他應(yīng)付款40
借:銀行存款60
其他應(yīng)付款40
貸:主營業(yè)務(wù)收入100
2023 03/23 10:57

84785007 

2023 03/23 11:01
老師,其他應(yīng)付款是不應(yīng)該改成應(yīng)收賬款啊,我們開了發(fā)票難道不應(yīng)該掛應(yīng)收賬款嗎

小菲老師 

2023 03/23 11:02
同學(xué),你好
掛應(yīng)收賬款,可以的
根據(jù)你們企業(yè)的規(guī)定設(shè)置

84785007 

2023 03/23 11:06
老師,那我們需要甲方給農(nóng)名工發(fā)工資的轉(zhuǎn)賬明細(xì)入賬嗎?我們用不用給農(nóng)民工報個稅?

84785007 

2023 03/23 11:07
老師,那我們需要甲方給農(nóng)名工發(fā)工資的轉(zhuǎn)賬明細(xì)入賬嗎?我們用不用給農(nóng)民工報個稅?

小菲老師 

2023 03/23 11:07
同學(xué),你好
給農(nóng)民工報個稅
需要的

84785007 

2023 03/23 11:14
甲方代發(fā)工資這筆分錄憑證后面需要什么附件?

小菲老師 

2023 03/23 12:45
同學(xué),你好
合同,對方的付款記錄
