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去年重復(fù)記了一筆管理費(fèi)用,今年二月紅沖了,并且借:管理費(fèi)用,貸:利潤分配-未分配利潤。請問這樣處理對嗎?匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?

84785004| 提問時(shí)間:2023 03/20 15:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 借 應(yīng)付等,貸未分配利潤這樣?
2023 03/20 15:35
84785004
2023 03/20 16:02
沒懂,為什么借應(yīng)付等
玲老師
2023 03/20 16:07
那你。那你把你原來記管理費(fèi)用時(shí)分錄發(fā)來。
84785004
2023 03/20 16:19
去年12月重復(fù)記賬的分錄:借:管理費(fèi)用5997,貸:預(yù)付賬款5997,今年二月紅沖,借:管里費(fèi)用-5997,貸:預(yù)付賬款-5997
84785004
2023 03/20 16:21
小企業(yè)準(zhǔn)則,接下來借:管理費(fèi)用5997,貸:利潤分配-未分配利潤5997,這樣做對嗎?
84785004
2023 03/20 16:22
二月紅沖時(shí),都是負(fù)數(shù)
玲老師
2023 03/20 16:28
你好???借 預(yù)付等,貸未分配利潤這樣??
84785004
2023 03/20 16:49
也就是說不用紅沖,直接借 預(yù)付,貸 未分配利潤,是么?
玲老師
2023 03/20 16:54
這個(gè)和紅沖一個(gè)意思做相反分錄了嗎?
玲老師
2023 03/20 16:54
因?yàn)榭缒暧绊憮p益,所以用未分配利潤。
84785004
2023 03/20 17:01
好的,今年匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎?
玲老師
2023 03/20 17:02
年報(bào)前調(diào)整的匯算清繳不用調(diào)整。
84785004
2023 03/20 17:06
好的謝謝!
玲老師
2023 03/20 17:08
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