問題已解決
老師,公司要注銷,資產(chǎn)負債表上其他應(yīng)付款(欠法人的錢)該怎么平賬



你好,可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的,你看一下投資款到賬了嗎?沒到的話可以轉(zhuǎn)實收資本。
2023 03/20 11:19

84785043 

2023 03/20 11:22
老師,要是轉(zhuǎn)的實收資本,會計分錄咋寫?

郭老師 

2023 03/20 11:23
借其他應(yīng)付款,貸實收資本。

84785043 

2023 03/20 11:25
老師,那未分配利潤的余額是負的,需要調(diào)整嗎?

郭老師 

2023 03/20 11:26
你好,其他的還有哪些有余額?

84785043 

2023 03/20 11:27
還有庫存現(xiàn)金有余額

郭老師 

2023 03/20 11:28
那你其他應(yīng)付款還錢就是了。

84785043 

2023 03/20 11:29
老師,還有一個,沒有其他應(yīng)付款,只有庫存現(xiàn)金有余額,還有未分配利潤和實收資本余額,這個該怎么調(diào)整?

郭老師 

2023 03/20 11:31
實收資本退回去就可以的,還有哪些有金額?

84785043 

2023 03/20 11:33
退回去?會計分錄咋寫?還有未分配利潤余額是負的,需要調(diào)嗎?

郭老師 

2023 03/20 11:33
借實收資本,貸庫存現(xiàn)金。

郭老師 

2023 03/20 11:34
庫存現(xiàn)金充完了沒有,充完了不需要再做其他的。
