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問題已解決

老師,請問月末應交稅費未交增值稅余額有留底在貸方10000元,次月發(fā)生銷項稅額5000元,我是借:應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000貸:應交稅費未交增值稅10000借:應交稅費應交增值稅銷項稅額5000貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000如果我在有進項8000,月末我在結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費未交增值稅這個科目里,也就是借:應交稅費進項稅額8000應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅5000貸:應交稅費未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發(fā)生銷項稅額該怎么做分錄,求解!

84785034| 提問時間:2023 03/17 17:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你之前做結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? 借? 銷項稅 5000? ;,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000 貸進項稅8000? ? ;這個是次月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ;? 然后? 做 :借? 應交稅費-未交增值稅3000貸??應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000? ; 這樣應交稅費-未交增值稅借方是 3000 ;貸方是10000 ; 那么一起繳納 7000增值稅即可; 按你上面寫的; 你借貸方科目都不平哦?
2023 03/17 17:57
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