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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,22年12月開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,在23年1月紅沖了以后又開(kāi)了正確的,這個(gè)在1月份怎么做分錄



您好,那您1月紅字沖回原分錄,再按發(fā)票金額重新做賬,涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整
2023 03/17 08:52

84784998 

2023 03/17 08:52
能
的具體寫(xiě)一下嗎

小林老師 

2023 03/17 09:37
您好,借應(yīng)收賬款(紅字),貸以前年度損益調(diào)整(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字)。借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
