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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,去年應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)多計提了,今年實(shí)際發(fā)放的時候沖銷分錄怎么做呢



借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤
2023 03/13 10:08
