問題已解決
當月發(fā)票抵扣后又進項轉出自己單位要不要做賬



你好,需要的需要體現(xiàn)進項和進項轉出。
2023 03/13 09:47

84784986 

2023 03/13 09:50
都是發(fā)生在當月啊

郭老師 

2023 03/13 09:51
那你賬上和申報的數(shù)據對不起來的,UN賬上的進項沒有這一部分,但是你申報表里面有
你以后查賬的時候方便嗎?或者是你們直接就不用查,如果你覺得方便的話,可以不用做。

84784986 

2023 03/13 09:55
你的意思抵進時做一筆,借原材料 應交稅金進項稅額 ? 貸應收賬款,轉出時做一筆借原材料,貸應交稅費進項轉出嗎?

郭老師 

2023 03/13 09:55
對的,是的,是這個意思,是這么做的。

84784986 

2023 03/13 09:57
那不是原材料多了么

郭老師 

2023 03/13 10:00
加稅合計做賬為什么會多?

郭老師 

2023 03/13 10:00
你不抵扣了,那你抵扣的話,按照不含稅的抵扣了,不就是加稅合計。

84784986 

2023 03/13 10:02
那還是不對???

郭老師 

2023 03/13 10:05
你好,怎么會不對啊,你不抵扣的話,不就是加稅合計作賬。

郭老師 

2023 03/13 10:05
價稅合計都在你的成本里面。

84784986 

2023 03/13 10:07
抵扣時借原材料1897103.39 ? ?應交稅費進項稅額30353.65 ?貸應收賬款,進項轉出時 ?借應交稅費進項轉出30353.65 ?貸原材料30353.65

郭老師 

2023 03/13 10:08
對的,是的,沒有問題的,是這么做的。

郭老師 

2023 03/13 10:08
但增值稅不抵扣,不就是價稅合計都抵扣所得稅?
