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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年計提工資,今年發(fā)現(xiàn)計提多了,怎么做賬呢?因?yàn)槿ツ甑谒募径燃緢笫翘潛p的



你好
這個應(yīng)該是差額,不是很多的
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費(fèi)用
2023 03/06 07:59

84785043 

2023 03/06 07:59
需要用到以前年度損益調(diào)整嗎

王超老師 

2023 03/06 08:00
不需要的,直接紅沖回去就行的

84785043 

2023 03/06 08:03
直接做相反分錄比較好,還是紅沖后重新做一筆正確的呢?

王超老師 

2023 03/06 08:46
建議把差額用紅沖回去的

84785043 

2023 03/06 08:48
就是直接把差額的做借應(yīng)付職工薪酬,貸管理費(fèi)用對嗎

王超老師 

2023 03/06 09:21
是的,差額做進(jìn)去的

84785043 

2023 03/06 09:27
去年多計提的,我可以今年少計提嗎?就不用調(diào)去年的可以嗎

王超老師 

2023 03/06 09:36
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
