問題已解決
上年的暫估入庫商品的金額比我是收到的發(fā)票的不含稅金額高,跨年了我怎么賬務(wù)處理,我是原先暫估的紅沖了,按照發(fā)票實際入庫了,成本用處理么



你好,當(dāng)時去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有?
2023 03/02 17:29

84784953 

2023 03/02 17:31
結(jié)轉(zhuǎn)成本了

84784953 

2023 03/02 17:32
是按照估價結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師 

2023 03/02 17:33
那你需要紅沖的,然后再做發(fā)票。

84784953 

2023 03/02 17:33
成本怎么處理呀

郭老師 

2023 03/02 17:34
借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,這個是紅沖以前的,借以前年度損益調(diào)整待庫存商品,這個是做今年發(fā)票。

84784953 

2023 03/02 17:34
我用以前年度損益調(diào)整么

郭老師 

2023 03/02 17:35
對的,是的,上面寫了分錄,看一下。

84784953 

2023 03/02 17:35
那未分配利潤怎么處理呀

84784953 

2023 03/02 17:36
成本不用管唄

84784953 

2023 03/02 17:36
這塊沒太明白

郭老師 

2023 03/02 17:37
你好,納稅調(diào)減,因為你少抵扣了所得稅,把以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利轉(zhuǎn)分配未分配利潤。

84784953 

2023 03/02 17:39
這個暫估的呀

84784953 

2023 03/02 17:40
那我暫估個科目怎么處理呀

郭老師 

2023 03/02 17:43
你好,應(yīng)付賬款暫估不是這個嗎?

郭老師 

2023 03/02 17:43
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,暫估
你紅沖了不是嗎?借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸銀行存款。那不是已經(jīng)做了嗎?
