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問題已解決

你好老師稅控技術(shù)維護費的賬務處理是怎么做呢

84785021| 提問時間:2023 03/02 15:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負數(shù))
2023 03/02 15:52
84785021
2023 03/02 15:54
管理費用為何是負數(shù)
東老師
2023 03/02 15:55
借可以抵扣進項稅額,把這個管理費用沖銷了
84785021
2023 03/02 15:56
也可以貸管理費用嗎
東老師
2023 03/02 15:56
這么做也是沒問題的
84785021
2023 03/02 15:59
你好老師應交稅費-應交增值稅-減免稅款這個科目是什么時候用呢
東老師
2023 03/02 16:00
就是你抵減增值稅的時候做賬
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