問(wèn)題已解決
我們產(chǎn)品是含稅進(jìn)來(lái)的,含稅出去的,那我們的銷項(xiàng)稅額減去我們繳納的稅費(fèi),差額算什么?



你好
對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票的嗎
增值稅
2023 03/01 12:12

84785043 

2023 03/01 12:29
開(kāi)的老師,開(kāi)的

郭老師 

2023 03/01 12:29
對(duì)方給你開(kāi)增值稅專票,也是一般納稅人的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額等于增值稅
這個(gè)增值稅就是你需需要繳納的。你的銷項(xiàng)稅額減去你繳納的增值稅等于進(jìn)項(xiàng)稅額。

84785043 

2023 03/01 12:33
就是我成本和銷售價(jià)全部是未稅的,然后銷售稅額類似暫估的收入,然后月初繳納了實(shí)際的稅款,銷售稅金—實(shí)際繳納稅款 拿我進(jìn)項(xiàng)抵扣了 因?yàn)槲覀兌际鞘止け砀竦?所以這個(gè)問(wèn)題一直沒(méi)解決

郭老師 

2023 03/01 12:37
你好,這個(gè)收入以后開(kāi)發(fā)票。

84785043 

2023 03/01 15:03
不開(kāi)發(fā)票啊

郭老師 

2023 03/01 15:04
你好,那你收到的價(jià)格就是加稅合計(jì)了。

郭老師 

2023 03/01 15:04
確認(rèn)收入的時(shí)候加稅分開(kāi)就可以了。

84785043 

2023 03/01 15:06
我們2月銷項(xiàng)稅額是26w,進(jìn)項(xiàng)稅額是21w,按照當(dāng)月計(jì)算,增值稅應(yīng)該繳納5w,但是我們實(shí)際只繳納了2w,3w的差額是用我們購(gòu)買含稅進(jìn)的,未稅出的多余進(jìn)項(xiàng)抵扣的 那我是不是3w可以算其他收入我們換算了不含稅計(jì)算的利潤(rùn)

郭老師 

2023 03/01 15:12
好,那你附表二的進(jìn)項(xiàng)一共是多少?

84785043 

2023 03/02 09:36
沒(méi)有申報(bào)這個(gè)的

郭老師 

2023 03/02 09:38
你好,你是一般納稅人嗎?你是一般納稅人,你繳納的增值稅是根據(jù)什么來(lái)的?怎么填寫的增值稅申報(bào)表?

84785043 

2023 03/02 09:45
是一般納稅人,發(fā)票采集啊 然后勾選進(jìn)項(xiàng)稅票

郭老師 

2023 03/02 09:47
那就在附表二里面填寫
你上面的計(jì)算方法我沒(méi)有看懂,銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)就是你需要繳納的增值稅
自己看一下你申報(bào)的就行
那種算法我沒(méi)有看懂。
