問題已解決
老師,公司以前沒有做帳,老板讓現(xiàn)在建帳,說以前的數(shù)據(jù)不管,只做現(xiàn)在開始的帳,期初數(shù)據(jù)不平咋辦



你好
根據(jù)你的描述,這個以前數(shù)據(jù)不管,那么 你的所有數(shù)據(jù)都是0的
2023 02/23 09:15

84785043 

2023 02/23 09:19
銀行存款和庫存現(xiàn)金及應收賬款,應付賬款,預收賬款是有期初數(shù)的呀,沒有期初數(shù)據(jù)就銜接不上啊

84785043 

2023 02/23 09:19
這種情況期初數(shù)據(jù)不平衡,該咋處理呢

王超老師 

2023 02/23 09:20
?
不是說以前的數(shù)據(jù)不管嗎

84785043 

2023 02/23 09:22
老板說的不管,但實實在在有這些數(shù)據(jù)的存在呀

84785043 

2023 02/23 09:24
前面沒有付過得款,后面要走賬,帳上就不好看啦

84785043 

2023 02/23 09:24
這種不平衡,該咋處理呢

王超老師 

2023 02/23 09:26
那么你差額放到未分配利潤科目里面的
