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問題已解決

老師,一般納稅人紅沖去年專票,不需要重新開具發(fā)票,做賬分錄怎么處理?做22年匯算清繳需要調(diào)整嗎?

84785035| 提問時間:2023 02/20 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 2022年的匯算清繳不需要調(diào)整的,如果你調(diào)整了的話,你會造成 增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023 02/20 11:44
84785035
2023 02/20 11:47
這個分錄需要區(qū)分是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎?
郭老師
2023 02/20 11:50
你好,這個不需要區(qū)分的。
郭老師
2023 02/20 11:50
如果你想要區(qū)分的話,你想要用以前年度損益調(diào)整來做是吧,這樣會造成你2022年增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,然后2023年也是出現(xiàn)這個情況。
84785035
2023 02/20 11:51
老師,意思直接開紅字發(fā)票,正常按這個分錄入賬就可以了是吧,那申報本期增值稅時是否會退增值稅?
郭老師
2023 02/20 11:54
是的是的,一般納稅人不退稅,留著以后抵扣,小規(guī)模的可以申請退回。
84785035
2023 02/20 11:58
老師,這個是由于收不到款所以紅沖,開具紅色發(fā)票寫申請理由應(yīng)該怎么寫比較好?
郭老師
2023 02/20 12:00
把業(yè)務(wù)取消就可以了。
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