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實(shí)務(wù)
問題已解決
采購原料,款已經(jīng)付了,原料也已經(jīng)收到了,但是發(fā)票還沒有收到,該怎么做分錄



你好
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
借:原材料?,貸:應(yīng)付賬款-暫估
2023 02/13 20:40

84785039 

2023 02/13 20:40
收到發(fā)票后怎么做分錄呢

鄒老師 

2023 02/13 20:41
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
然后根據(jù)發(fā)票入賬
借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款

鄒老師 

2023 02/13 20:41
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料
然后根據(jù)發(fā)票入賬
借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款

84785039 

2023 02/13 20:44
那如果我賣給客戶貨后,已經(jīng)收到貨款,發(fā)出貨物后,但是我還沒有開給客戶發(fā)票,改怎么做分錄呢

鄒老師 

2023 02/13 20:44
你好,今后會給客戶補(bǔ)開發(fā)票嗎??

84785039 

2023 02/13 20:45
會補(bǔ)開發(fā)票

鄒老師 

2023 02/13 20:46
你好
借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
借:發(fā)出商品,貸:庫存商品?
