問題已解決
我們是一般納稅人,去年12月做賬時主營業(yè)務收入做成含稅收入,未記稅額,但是稅款已經(jīng)交了,這個賬怎么調



借以前年度損益調整
貸應交稅費應交增值稅銷項
納稅調減
2023 02/13 16:54

84784952 

2023 02/13 16:57
老師我們是小企業(yè)會計準則,這個以前年度損益調整科目可以使用嗎?

郭老師 

2023 02/13 17:00
利潤分配,未分配利潤用這一個來做。

84784952 

2023 02/13 17:01
那這個分錄怎么寫?金額就填稅額嗎?

郭老師 

2023 02/13 17:02
借利潤分配未分配利潤待應交稅費,應交增值稅銷項填寫的是你的銷項稅額。

84784952 

2023 02/13 17:03
主營業(yè)務收入那個不用調整嗎?

郭老師 

2023 02/13 17:05
跨年了,不需要用主營業(yè)務收入調整的。

84784952 

2023 02/13 17:05
好的 謝謝老師

郭老師 

2023 02/13 17:06
不用客氣,工作愉快。
