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我們是一般納稅人,去年12月做賬時主營業(yè)務收入做成含稅收入,未記稅額,但是稅款已經(jīng)交了,這個賬怎么調

84784952| 提問時間:2023 02/13 16:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅銷項 納稅調減
2023 02/13 16:54
84784952
2023 02/13 16:57
老師我們是小企業(yè)會計準則,這個以前年度損益調整科目可以使用嗎?
郭老師
2023 02/13 17:00
利潤分配,未分配利潤用這一個來做。
84784952
2023 02/13 17:01
那這個分錄怎么寫?金額就填稅額嗎?
郭老師
2023 02/13 17:02
借利潤分配未分配利潤待應交稅費,應交增值稅銷項填寫的是你的銷項稅額。
84784952
2023 02/13 17:03
主營業(yè)務收入那個不用調整嗎?
郭老師
2023 02/13 17:05
跨年了,不需要用主營業(yè)務收入調整的。
84784952
2023 02/13 17:05
好的 謝謝老師
郭老師
2023 02/13 17:06
不用客氣,工作愉快。
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