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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
單位員工借用給其他單位了,我們先發(fā)的工資,計(jì)管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,后面才收到對(duì)方的結(jié)算工資怎么賬



新年好,根據(jù)你的描述,你們先發(fā)工資,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是啊
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目?
后面才收到對(duì)方的結(jié)算工資
借:銀行存款等科目 ,貸:其他應(yīng)收款
2023 02/04 16:44
