問題已解決
老師好,這個月我們公司進項大于銷項,銷項稅額是19000,我認證了發(fā)票是20000,在賬務上分錄應該怎么做呢?



根據(jù)您提出的情況,在賬務上分錄應該按照以下方式進行:
1. 應收票據(jù)賬戶借:20000元;
2. 應交稅費-進項稅額貸:19000元;
3. 銀行存款貸:1000元;
擴展知識:企業(yè)進項稅額不得抵扣所得稅,需要與應交增值稅相匹配后交納,而減免稅是以財政支出等方式進行減免和調(diào)整,而以進項稅額減免銷項稅額是不可以的,這也是企業(yè)在繳納稅費時,需要謹慎遵守的稅務原則之一。
2023 02/03 15:38
