問題已解決
老師,公司買的手機送客戶的,怎么做賬



同學(xué)你好
計入招待費
2023 02/03 09:34

84785000 

2023 02/03 09:36
分錄是借:庫存商品-手機 貸:銀行存款 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 是這樣的嗎?是不是還有叫增值稅

樸老師 

2023 02/03 09:38
同學(xué)你好
不用
直接計入招待費
借費用科目招待費
貸銀行存款

84785000 

2023 02/03 09:39
這個不用視同銷售繳納增值稅嗎?

樸老師 

2023 02/03 09:49
對的
我的理解是不用的

84785000 

2023 02/03 09:50
老師,那進項能抵扣嗎

樸老師 

2023 02/03 09:53
同學(xué)你好
這個不能抵扣的
