問題已解決
老師好,1月發(fā)現(xiàn)12月的賬做錯了,需要調整,涉及損益,比如需要交12月的稅收滯納金1000元,會計分錄怎么做呢



你好,滯納金是在一月份繳納的嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出滯納金貸銀行還款。
2023 02/02 11:29

84784948 

2023 02/02 11:51
對,還有一筆附加稅500元也是1月交的,所屬期是12月的這個得怎么做分錄呢?是不是得做以前年度損益調整呢

郭老師 

2023 02/02 11:52
借以前年度損益調整,貸應交稅費。
借應交稅費,貸銀行存款,
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。
