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老師小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)科目月末怎么處理,在資產(chǎn)負(fù)債表里有余額

84785036| 提問時間:2023 01/25 12:44
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職稱:注冊會計師
老師小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)科目月末處理,首先,要將資產(chǎn)負(fù)債表中的稅費(fèi)類科目的余額檢查一遍,核實是否有應(yīng)交稅費(fèi)的未繳納的情況出現(xiàn),有的話,則需要把未繳納的稅費(fèi)調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)科目中,以便本期計提稅費(fèi)。其次,根據(jù)稅費(fèi)科目余額和當(dāng)期發(fā)生額,進(jìn)行把存入應(yīng)交稅費(fèi)科目余額,同時從應(yīng)收稅款科目中調(diào)出對應(yīng)金額,對此,通過調(diào)整應(yīng)收稅款科目,和應(yīng)交稅費(fèi)科目來做到當(dāng)期的計提稅費(fèi)。最后,在進(jìn)行完計提稅費(fèi)之后,需要把當(dāng)期的稅費(fèi)支出記錄入到會計分錄中,并且做好納稅憑證的準(zhǔn)備工作。 拓展知識:稅費(fèi)類科目月末處理,一般都是要做兩個方面的工作,一是處理計提稅費(fèi),二是處理上期欠稅情況。計提稅費(fèi)是按照稅法規(guī)定的稅費(fèi)費(fèi)率,根據(jù)公司的業(yè)務(wù)活動情況,計算應(yīng)交稅費(fèi)支出,并在本期的財務(wù)會計分錄中記錄;處理上期欠稅情況,是要將上期欠稅金額計入本期應(yīng)交稅費(fèi),這一方面也可以提高公司的稅收管理水平。
2023 01/25 12:57
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