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進項公司認定虛開增值稅發(fā)票,我們公司需要進項稅額轉(zhuǎn)出,因為是以前得,需要進成本還是以前年度損益調(diào)整,調(diào)整后的未交增值稅與轉(zhuǎn)出得有差額怎么做分錄

84784973| 提問時間:2023 01/22 11:13
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
一般情況下,公司在進項稅額轉(zhuǎn)出時,需要分錄: 1、應交稅費-成本:借(當期應交稅費減去成本),貸:應交稅費 2、應交稅費-損益調(diào)整:借:成本,貸:應交稅費(當期應交稅費加上損益調(diào)整額) 轉(zhuǎn)出額度與未交增值稅有差額,需要進行調(diào)整分錄: 1、應交稅費-差額:借:應交稅費,貸:未交增值稅 拓展知識: 營業(yè)稅是指企業(yè)在售出商品時,應繳納國家、地方或者自治區(qū)的一種營業(yè)稅,比如消費稅、營業(yè)稅和增值稅等,它是企業(yè)營業(yè)收入的一部分,也可以將它看作是企業(yè)營業(yè)外支出。營業(yè)稅是企業(yè)如何計算稅費,主要是基于企業(yè)營業(yè)收入,以及營業(yè)稅率加上營業(yè)稅征收率來計算的。
2023 01/22 11:20
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