問題已解決
公司收到200w的房屋拆遷款,有100w是別人的,還沒轉(zhuǎn),還有100w想要沖減固定資產(chǎn)清理,怎么做會計分錄啊



學(xué)員你好,分錄如下
借*銀行存款200
貸*固定資產(chǎn)清理100
其他應(yīng)付款100
2023 01/13 11:44

84784987 

2023 01/13 11:52
固定資產(chǎn)清理需要附上哪些憑證啊

悠然老師01 

2023 01/13 11:56
收到款的時候不需要附,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候處理

84784987 

2023 01/13 11:59
轉(zhuǎn)的時候要附上哪些憑證呢

悠然老師01 

2023 01/13 12:03
附上拆遷補(bǔ)償協(xié)議就可以
