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外貿(mào)企業(yè)出口的銷售額在增值稅申報表哪里填寫申報? 還有購進貨物的稅額認證了在哪可以看到?認證的進項稅額已經(jīng)退稅的,增值稅申報表上不顯示不需要填寫??

84785022| 提問時間:2023 01/11 16:46
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售額應(yīng)在增值稅納稅申報表的“第二節(jié) 銷項稅額”中填寫申報,應(yīng)填寫外貿(mào)企業(yè)出口貨物及勞務(wù)貨物的銷售額及對應(yīng)的增值稅、消費稅等應(yīng)納稅額。購進貨物的稅額認證一般會在增值稅納稅申報表的“第四節(jié)進項稅額”中填寫申報。認證的進項稅額已經(jīng)退稅的,則會根據(jù)退稅結(jié)果,在完成扣繳稅款后,稅局會在網(wǎng)上發(fā)布一個“退稅通知單”,外貿(mào)企業(yè)可以在網(wǎng)上查看到,增值稅申報表上不顯示不需要填寫。 在增值稅申報中,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)遵循一般納稅人稅收管理的有關(guān)規(guī)定,如根據(jù)銷售合同等憑證開具發(fā)票時,要注意收付款雙方的信息要準確無誤、發(fā)票應(yīng)按照《增值稅普通發(fā)票管理辦法》要求開具等。此外,應(yīng)定期清理查驗外貿(mào)企業(yè)的進出口貨物及應(yīng)稅勞務(wù)的發(fā)票,核實進項稅額是否存在異常,及時補充書面材料和修正稅款,以免稅務(wù)部門通過審計而發(fā)現(xiàn)不符合稅收法規(guī)的情況。
2023 01/11 16:55
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