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問題已解決

請(qǐng)問老師,當(dāng)月發(fā)出的貨,沒有對(duì)賬沒有開票,可以記入收入嗎?銷項(xiàng)稅記入到待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,待開票的時(shí)候轉(zhuǎn)出來,這樣可以嗎?

84785026| 提問時(shí)間:2023 01/11 08:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以 最好做銷項(xiàng) 要不你的增值稅銷售額和所得稅的營業(yè)收入不一致
2023 01/11 08:23
84785026
2023 01/11 08:35
哦哦,那申報(bào)增值稅的時(shí)候,記到未開票收入嗎?下個(gè)月還能沖開票金額不?
郭老師
2023 01/11 08:38
你好可以 不跨年的吧
84785026
2023 01/11 08:39
要跨年的,12月份暫估的收入,要1月份才開票
郭老師
2023 01/11 08:41
那你別做無票收入了
84785026
2023 01/11 08:41
為什么了,老師
郭老師
2023 01/11 08:44
跨年的怕不好申報(bào)
84785026
2023 01/11 08:51
請(qǐng)問老師,我暫估收入的時(shí)候,金額填寫到未開具發(fā)票收入,開發(fā)票的月份,再通過納稅檢查調(diào)整負(fù)數(shù)來沖減當(dāng)月的銷售嗎?
郭老師
2023 01/11 08:53
未開具發(fā)票填寫,開具的發(fā)票填寫正數(shù)
84785026
2023 01/11 08:56
老師,我想問,下個(gè)月我開票如何沖上個(gè)月報(bào)的那部分暫估收入的銷項(xiàng)?因?yàn)殚_票的收入是系統(tǒng)直接帶入的,暫估月報(bào)了稅,開票月又報(bào)稅,就重復(fù)報(bào)稅了
郭老師
2023 01/11 08:59
未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票填寫正數(shù)。
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