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問題已解決

老師,12月進項發(fā)票:50000(已勾選認證),沒有銷項稅額,月底分錄該怎么寫,感謝!

84785033| 提問時間:2023 01/10 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應交稅費應交增值稅進項。
2023 01/10 10:28
84785033
2023 01/10 10:31
其中200元是公路客票發(fā)票,這個也是加到:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
郭老師
2023 01/10 10:33
你在附表二里面填寫了嗎?填寫了可以的。
84785033
2023 01/10 10:37
填寫了的
郭老師
2023 01/10 10:38
那就按照上面的都要做。
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