問題已解決
老師,12月進項發(fā)票:50000(已勾選認證),沒有銷項稅額,月底分錄該怎么寫,感謝!



借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應交稅費應交增值稅進項。
2023 01/10 10:28

84785033 

2023 01/10 10:31
其中200元是公路客票發(fā)票,這個也是加到:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

郭老師 

2023 01/10 10:33
你在附表二里面填寫了嗎?填寫了可以的。

84785033 

2023 01/10 10:37
填寫了的

郭老師 

2023 01/10 10:38
那就按照上面的都要做。
