問題已解決
老師,季度所得稅有計提的費(fèi)用,借費(fèi)用貸應(yīng)付。年度匯算調(diào)整,那應(yīng)付這個余額怎么處理



同學(xué),你好
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
2023 01/07 17:29

84785021 

2023 01/07 17:39
就是這個虛提的暫估,所得稅調(diào)增,然后計入未分配利潤,但是這個應(yīng)付賬款怎么辦,

小菲老師 

2023 01/07 17:40
同學(xué),你好
這個要支付的,你是不支付嗎?

84785021 

2023 01/07 17:42
對,不支付得情況下,怎么調(diào)整

小菲老師 

2023 01/07 17:47
同學(xué),你好
你之后還要付嗎?

84785021 

2023 01/07 17:47
付不了這么多,

小菲老師 

2023 01/07 17:48
同學(xué),你好
需要支付,你就只能掛在賬上

84785021 

2023 01/07 17:55
老師,不需要支付,怎么處理

小菲老師 

2023 01/07 17:57
同學(xué),你好
紅字沖銷之前的分錄

84785021 

2023 01/07 18:01
原來是借費(fèi)用,貸應(yīng)付??缒昴苤苯蛹t沖么,所得稅調(diào)增怎么寫分錄

小菲老師 

2023 01/07 18:01
同學(xué),你好
所得稅調(diào)增,不寫分錄

84785021 

2023 01/07 18:02
好的,謝謝

小菲老師 

2023 01/07 18:02
不客氣,祝工作順利!

84785021 

2023 01/07 18:03
那這通過以前年度損益調(diào)整肯了么

小菲老師 

2023 01/07 18:03
同學(xué),你好
不需要通過
