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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!請問我上個(gè)季度計(jì)提印花稅提多了,做沖回分錄,借本年利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,對嗎?



同學(xué)你好
不是的
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023 01/05 13:35

84785043 

2023 01/05 13:37
老師,但是稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)余額為零了,紅沖就會(huì)出現(xiàn)負(fù)金額

樸老師 

2023 01/05 13:40
同學(xué)你好
你原分錄負(fù)數(shù)紅沖
借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸稅金及附加

84785043 

2023 01/05 13:48
老師,我原分錄是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅

樸老師 

2023 01/05 13:58
同學(xué)你好
那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖

84785043 

2023 01/05 14:09
紅沖完稅金及附加余額為負(fù)數(shù)了

84785043 

2023 01/05 14:11
老師上個(gè)季度的稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個(gè)季度紅沖不是應(yīng)該紅沖本年利潤嗎

樸老師 

2023 01/05 14:18
同學(xué)你好
對的
應(yīng)該紅沖

84785043 

2023 01/05 14:25
老師您說哪個(gè)是對的?是紅沖稅金及附加還是紅沖本年利潤?

樸老師 

2023 01/05 14:40
同學(xué)你好
這個(gè)紅沖稅金及附加還要紅沖本年利潤
