問題已解決
老師,預(yù)交增值稅時借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 期末已交稅金科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?



這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈
2023 01/05 09:48

84784993 

2023 01/05 09:49
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?

家權(quán)老師 

2023 01/05 09:57
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈,實際抵減了才結(jié)轉(zhuǎn)

84784993 

2023 01/05 09:58
實際遞減的分錄怎么寫

家權(quán)老師 

2023 01/05 10:03
就是你說的那樣結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84784993 

2023 01/05 10:12
進(jìn)項和銷項的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 對嗎?

家權(quán)老師 

2023 01/05 10:21
是的,就是那樣做的哈

84784993 

2023 01/05 10:25
好的,謝謝

家權(quán)老師 

2023 01/05 10:32
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!
