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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司給別的公司開(kāi)成本票,開(kāi)了30w,但是對(duì)方不會(huì)給我們付款。等于是我們給對(duì)方開(kāi)的虛的成本。然后我們這邊兒會(huì)掛一筆對(duì)方的應(yīng)收,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,一直掛著也不行???



您好,是的,那您確認(rèn)沒(méi)法處理,除非對(duì)方注銷(xiāo),否則您就核銷(xiāo)也不能稅前扣除
2023 01/01 14:29

84784993 

2023 01/01 14:31
這個(gè)是我們給對(duì)方開(kāi)的成本票。而不是對(duì)方給我們開(kāi)的麻煩老師看清楚問(wèn)題。給我解答一下,謝謝!

84784993 

2023 01/01 14:32
就等于是對(duì)方公司需要成本票。我們給人家開(kāi)的虛的

小林老師 

2023 01/01 15:17
您好,是的,說(shuō)的核銷(xiāo)是應(yīng)收賬款

84784993 

2023 01/01 19:19
那如果對(duì)方公司不注銷(xiāo),這筆應(yīng)收賬款就一直掛著嗎?

小林老師 

2023 01/01 19:44
您好,是的,那就只能一直掛賬,不掛賬核銷(xiāo),也不能企業(yè)所得稅扣除

84784993 

2023 01/02 10:33
那對(duì)方公司注銷(xiāo)的話,需要把這筆錢(qián)給我們嗎?

小林老師 

2023 01/02 11:15
您好,這個(gè)看您企業(yè)是否能夠收回了
