問題已解決
以前月份附加稅未減半征收多交,這月附加稅減免,會計(jì)分錄怎么做?



同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2022 12/31 17:01

84785033 

2022 12/31 17:04
稅金及附加不用沖減嗎?

易 老師 

2022 12/31 17:05
你好,不要 的,這種情況 不要的

以前月份附加稅未減半征收多交,這月附加稅減免,會計(jì)分錄怎么做?
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