當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們單位打官司支付的訴訟費(fèi),我記在了管理費(fèi)用,但是如果后期官司打贏了,這筆錢退回來應(yīng)該怎么記



同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回用負(fù)數(shù)
2022 12/30 10:28

84784955 

2022 12/30 10:29
就是再做一模一樣的賬,只是用紅字嗎

易 老師 

2022 12/30 10:29
學(xué)員您好,是的,對的

84784955 

2022 12/30 10:30
如果跨年了,不會牽扯到賬務(wù)什么問題的嗎,或者以前年度損益調(diào)整嗎

易 老師 

2022 12/30 10:34
學(xué)員您好,是的,會的

84784955 

2022 12/30 11:08
那本應(yīng)該怎么做賬呢

84784955 

2022 12/30 11:10
當(dāng)時(shí)付的訴訟費(fèi),不確定會不會贏的情況下,當(dāng)時(shí)應(yīng)該怎么做賬

易 老師 

2022 12/30 11:12
您好,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款

84784955 

2022 12/30 11:13
不是后期會牽扯以前年度損益調(diào)整嗎,我說按正確的剛開始應(yīng)該怎么做賬

易 老師 

2022 12/30 11:17
以后通過前年度損益調(diào)整科目調(diào)就行了

84784955 

2022 12/30 11:25
哎呀,我問的是剛開始正確的? 不做管理費(fèi)用,不用年終調(diào)賬的正確做賬方法

易 老師 

2022 12/30 11:29
就是這樣才是符合會計(jì)謹(jǐn)慎原則,不可開始就不確認(rèn)費(fèi)用
