問題已解決
其他應(yīng)收款壞賬準備1700,如何計提壞賬準備,分錄



。借資產(chǎn)減值損失1700,貸壞賬準備1700。
2022 12/21 11:05

84784983 

2022 12/21 11:10
不需要寫利潤分配-未分配利潤嗎

玲老師 

2022 12/21 11:12
你好不用的不用的呢?

84784983 

2022 12/21 11:22
怎么結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值損失呢

玲老師 

2022 12/21 11:26
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目的
