問題已解決
你好,老師,咨詢個問題,本年度調(diào)整上年度暫估商品的成本,該怎么做



同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的,涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整
2022 12/16 10:53

84784955 

2022 12/16 11:13
去年的商品有些發(fā)票回不來,我在匯算清繳時,已經(jīng)做了成本的調(diào)減,但是暫估商品入庫時,我掛的應付賬款-暫估款,這個科目最后有余額,不知道怎么處理?
由于沒有發(fā)票,是個人付款的、

易 老師 

2022 12/16 11:20
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
