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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司是一般納稅人的,計(jì)提加計(jì)抵減分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 貸:其他收益 那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢?



您好,你說其他收益的嗎還是
2022 12/12 21:17

84784966 

2022 12/13 08:13
應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減
和其他收益
的結(jié)轉(zhuǎn)科目

小鎖老師 

2022 12/13 08:33
他是這樣的,一開始不是應(yīng)交稅費(fèi)肖像和進(jìn)賬的差額計(jì)入未交增值稅了嗎

小鎖老師 

2022 12/13 08:33
然后繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益,這樣

84784966 

2022 12/13 18:58
有點(diǎn)懵懵的

小鎖老師 

2022 12/13 20:39
不理解哪個(gè)請問一下·1
