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問題已解決

申報(bào)退稅的問題:1、我想在這個月一起將10月的也申報(bào)退稅了,請問填申報(bào)退稅明細(xì)時,10月跟11月是否要分開填對應(yīng)的所屬期?還是將10月的所屬期也填11月? 2、10月那時我沒申請退稅,是因?yàn)闆]有打到出口發(fā)票,但申報(bào)了增值稅,填了無票收入。現(xiàn)在11月的增值稅申報(bào),我只填11月的數(shù)據(jù),到時會與退稅系統(tǒng)(兩個月一起申報(bào)退稅)的數(shù)對不上嗎?

84784957| 提問時間:2022 12/07 09:17
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你現(xiàn)在報(bào)的都是202211期。10月沒申報(bào)退稅,是可以的。申報(bào)增值稅不影響。增值稅是每個月都要申報(bào)的。你11期先報(bào)增值稅,再報(bào)出口退稅,出口退稅的退稅數(shù)據(jù)和11期的增值稅申報(bào)結(jié)果是對的上的
2022 12/07 09:27
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