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請問應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)中要填報(bào)嗎?

84784975| 提問時(shí)間:2022 12/05 16:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
哦,這個不需要填寫的。
2022 12/05 17:06
84784975
2022 12/05 17:08
郭老師,請問建筑業(yè)公司是一般納稅人,但是簽的合同是簡易計(jì)稅的,那新的收入準(zhǔn)則下可以用應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額這個科目嗎?
郭老師
2022 12/05 17:11
你好,應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅做這個里面。
郭老師
2022 12/05 17:11
你不想做減應(yīng)交稅費(fèi)的話直接做不用寫應(yīng)交稅費(fèi)。
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