問題已解決
我們公司有一張8月的專票已經(jīng)抵扣了,11月份因為對方把票丟失開出了紅字發(fā)票。在賬務(wù)處理上是如何處理?



你好
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本
增值稅
2022 12/05 15:35

84784956 

2022 12/05 15:35
增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

王超老師 

2022 12/05 15:36
這個不需要啊,直接紅沖就可以的

84784956 

2022 12/05 15:37
我已經(jīng)抵扣了的。

王超老師 

2022 12/05 15:37
是的,你們之前已經(jīng)抵扣了

84784956 

2022 12/05 16:00
謝謝老師~

王超老師 

2022 12/05 16:01
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
