問(wèn)題已解決
我公司上年虧損30萬(wàn),我是當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么?還是等我有盈利了,需要彌補(bǔ)虧損了,直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減?如果我盈利年度沒(méi)有遞延所得稅資產(chǎn)是否影響?很重要的問(wèn)題,請(qǐng)清楚的老師回答,謝謝



您好,是年末看是否未來(lái)預(yù)期盈利后確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2022 11/26 11:27

小林老師 

2022 11/26 11:27
您好,不是必須確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)

84785015 

2022 11/26 11:29
我當(dāng)年虧損不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么?
第二年有盈利,我要彌補(bǔ)虧損,我是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),還是沖減遞延所得稅資產(chǎn)?

小林老師 

2022 11/26 11:29
您好,您需要判斷未來(lái)是否盈利。

小林老師 

2022 11/26 11:30
您好,有盈利可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)

小林老師 

2022 11/26 11:30
您好,彌補(bǔ)再?zèng)_回即可

84785015 

2022 11/26 11:31
我是確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),然后彌補(bǔ)了,沖遞延所得稅資產(chǎn),還是沒(méi)有確認(rèn),可以彌補(bǔ)年度直接沖

小林老師 

2022 11/26 11:32
您好,有確認(rèn)才能沖回
