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老師好,抵減稅控盤分錄 借 管理費用 貸 現金 借 減免稅稅款 借 管理費用 負數,最后這個減免稅款 怎么結平 無余額

84785013| 提問時間:2022 11/07 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅減免稅款。
2022 11/07 09:27
84785013
2022 11/07 09:28
好的 那要是小規(guī)模 最后減免稅款 轉到哪里
郭老師
2022 11/07 09:30
你好,小規(guī)模的不做減免稅款,直接借應交稅費應交增值稅。
郭老師
2022 11/07 09:30
借方抵扣了,貸方正好沒有余額。
84785013
2022 11/07 09:31
好的 謝謝老師
郭老師
2022 11/07 09:32
不用客氣,工作愉快。
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