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企業(yè)捐贈(zèng)自產(chǎn)的貨物一批,做視同銷售處理,我入賬是,借營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出,貸,庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,我按照公允價(jià)值計(jì)征增值稅,那我想問問,這視同銷售的收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎,這入賬的營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出還需要匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎(不屬于公益性捐贈(zèng))

84784984| 提問時(shí)間:2022 11/05 16:47
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,視同銷售的收入需要繳納企業(yè)所得稅,入賬的營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出還需要匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增
2022 11/05 16:48
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