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問題已解決

老師,打擾了,想咨詢個廠租方面的做賬問題,比如每月計提廠租,支付廠租費,然后收到廠租發(fā)票,這些要怎樣做分錄呢?

84784967| 提問時間:2022 10/22 17:55
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,計提時,借:管理費用等科目,貸:應付賬款。支付時,借:應付賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票時,借:管理費用等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(取得可抵扣的票據(jù),一般納稅人用于應稅項目,否則,無此分錄),借:管理費用等科目,負數(shù)。
2022 10/22 17:57
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