問題已解決
老師 麻煩幫我看看我填的這個(gè)小規(guī)模納稅人差額征稅增值稅申報(bào)表對(duì)不



同學(xué)你好
咱們公司有差額征稅事項(xiàng)沒?
2022 10/19 18:37

立峰老師 

2022 10/19 18:38
本季度開的有專票嗎?

84784996 

2022 10/19 18:41
沒有開專票有差額征稅

立峰老師 

2022 10/19 18:48
咱們是幾個(gè)點(diǎn)的業(yè)務(wù)?3個(gè)點(diǎn),還是5個(gè)點(diǎn)?

立峰老師 

2022 10/19 18:48
3個(gè)點(diǎn)的業(yè)務(wù),現(xiàn)在500萬元以下是免稅的,不要再用差額征稅了。

立峰老師 

2022 10/19 18:49
直接申報(bào)就可以的。

84784996 

2022 10/19 18:50
那這增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填 沒填過 第一次填

立峰老師 

2022 10/19 18:54
沒有專票時(shí),把免稅金額全部填到第12行服務(wù)欄內(nèi)。然后在減免稅明細(xì)表中,把2022 15號(hào)公告的減免稅備案一下,就可以。
