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上個月做把借方的應付職工薪酬做成了主營業(yè)務成本,已經(jīng)結轉損益了,這個月要怎么做賬

84784996| 提問時間:2022 10/18 14:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整的分錄是 借:應付職工薪酬 貸:主營業(yè)務成本 借:主營業(yè)務成本 貸:本年利潤?
2022 10/18 14:23
84784996
2022 10/18 14:37
上個月把借方主營業(yè)務成本做成了管理費用,這個月要怎么調(diào)賬
鄒老師
2022 10/18 14:38
你好,上個月把借方主營業(yè)務成本做成了管理費用,調(diào)整分錄是 借:主營業(yè)務成本 貸:管理費用 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
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