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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2021年的成本沒開票會(huì)計(jì)也沒做在賬上。今年才開票要怎么寫分錄。



你好 借以前年度損益 調(diào)整,貸應(yīng)付?
2022 10/17 14:22

84784962 

2022 10/17 15:11
老師,我們?nèi)ツ昃鸵呀?jīng)把款提前預(yù)付了,只是沒開票。貸方:是不是要寫預(yù)付賬款,而不是應(yīng)付賬款?

玲老師 

2022 10/17 15:16
你好 是的 這樣處理是對(duì)的?

84784962 

2022 10/17 16:07
老師,用以前年度損益調(diào)賬后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對(duì)是什么情況?

玲老師 

2022 10/17 16:14
你好 要手動(dòng)調(diào)整期初數(shù)就一樣了 不調(diào)整也行??

84784962 

2022 10/18 08:31
好的,謝謝老師

玲老師 

2022 10/18 08:43
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快,

84784962 

2022 10/18 08:48
老師,還有去年的應(yīng)收賬款以前的會(huì)計(jì)因沒開票也沒做在賬上,到今年也還沒開票,我現(xiàn)在要把這部分應(yīng)收賬款用以前年度損益調(diào)整做在賬上要怎么寫分錄?

玲老師 

2022 10/18 09:02
借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
