問題已解決
老師,1.上期留底進項這月轉(zhuǎn)出的會計分錄是借_應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸_應(yīng)交稅費_轉(zhuǎn)出多交增值稅,對嗎? 2.這樣的話轉(zhuǎn)出多交增值稅不就有余額了,以后怎么把這個科目結(jié)轉(zhuǎn)平



同學你好
應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅
為什么轉(zhuǎn)出
2022 10/17 09:36

84785021 

2022 10/17 09:39
上月留底的進項怎么做會計分錄

樸老師 

2022 10/17 09:43
上月留抵的進項你這個月要抵扣嗎

84785021 

2022 10/17 09:47
是是是是

樸老師 

2022 10/17 09:50
同學你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
