當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
4月份的時(shí)候增值稅申報(bào)1000,財(cái)報(bào)填的是1000-280=720(金稅盤(pán)設(shè)備抵免),7月忘了做統(tǒng)一調(diào)整?,F(xiàn)在10月報(bào)稅,增值稅應(yīng)該是2000,我減了280交了1720,財(cái)報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)怎么填?



賬上這次填寫(xiě)2000
之前是提前做了
2022 10/15 17:41

84785046 

2022 10/15 17:43
資產(chǎn)負(fù)債表上填2000是吧。

84785046 

2022 10/15 17:44
還有,稅金及附加用調(diào)整嗎?

郭老師 

2022 10/15 17:46
是的,之前稅金及附加少做了嗎?如果是的話(huà)補(bǔ)上

84785046 

2022 10/15 17:48
4月按1000交的,10月按減了280的增值稅交的

84785046 

2022 10/15 17:50
280元的稅盤(pán)費(fèi)用是每年可以抵免的嗎?憑證怎么做?

郭老師 

2022 10/15 17:56
你的附加稅就不需要調(diào)整的。

郭老師 

2022 10/15 17:56
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款抵扣,
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款,
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
