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問題已解決

請問,如果上年度確認(rèn)收入本年度退款了,當(dāng)期確認(rèn)的增值稅應(yīng)該怎么調(diào)整?

84785029| 提問時間:2022 10/09 17:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
只調(diào)整本年的收入和增值稅了,不管上年的了
2022 10/09 17:48
84785029
2022 10/09 17:50
小規(guī)模納稅人上年度的增值稅沒有達(dá)到起征點(diǎn)未實(shí)際繳納還用調(diào)整嗎?
84785029
2022 10/09 17:50
當(dāng)時把未繳納的增值稅確認(rèn)為了營業(yè)外收益
家權(quán)老師
2022 10/09 17:53
你在本年退,只管本年的賬,不管上年了
84785029
2022 10/09 17:54
那我借方科目應(yīng)該是啥?
84785029
2022 10/09 17:55
不是沖未分配利潤嗎?
家權(quán)老師
2022 10/09 17:57
原分錄沖減就是了
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